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集团召开2021年度审计工作布置会
发布时间:2021-12-23 11:05:00
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    12月23日,集团公司在报告厅召开2021年度审计工作布置会,拉开了年度审计工作的序幕。集团公司董事长曹国章、*委*潘寿林、总经理秦树东等领导班子、机关相关部室负责人、在京各单位负责人、经营负责人和财务负责人等现场参会,外埠单位视频参会。会议由集团公司总经理秦树东主持。

    会上,集团公司副总会计师兼审计稽查部部长田春华宣读了《关于开展2021年度审计工作的通知》;董事会审计稽查委员会副主任刘长喜进行了年度审计工作部署,2021年的审计工作在落实“严考核”的基础上求新求变,制定实施新的审计规则,将各单位年度考核指标完成情况纳入审计复核范围,并对加强审计过程沟通、做好数据复核把关和审计现场会等提出了明确的标准要求。

    总会计师刘旭光从确保报告时间、执行好新审计规则、做好内审外审衔接等方面提出了具体要求。

    集团公司*委*潘寿林强调,审计工作的意义在于摸清情况,揭示风险,反映问题,并分析原因,推动整改,是企业发展过程中的全面体检。就如何贯彻会议精神,他强调,一是要从思想上高度重视,认清形势,充分认识到审计工作的紧迫性和责任感。二是要抓住重点,把审计工作向全面深度推进,针对薄弱环节、突出问题和三年巡查久拖不决的问题,提出对策建议,努力为企业治理提供决策依据。三是要严肃认真,提升审计工作水平。审计人员要加强审计稽查业务培训,不断提升业务水平,为企业发展保驾护航。各迎检单位要主动配合,从思想上认清审计工作的利害关系,为营造风清气正的良好环境和“十四五”高质量发展贡献力量。

    集团公司董事长曹国章指出,多年来,集团公司坚持规模化经营战略推动企业实现较快发展。如何加强企业管控,成为“十四五”提升企业发展质量的重要课题。“十四五”以来,集团陆续出台了一系列管理措施和治理方法将审计工作摆在重要位置, 并将审计稽查部纳入到董事会审计专业委员会管理。


    曹国章强调,要高质量开展2021年度审计工作,必须做到“三个结合”,一是要与“十四五”开局之年的工作相结合,通过审计来检验“十四五”战略发展定位和规划的准确性,并为中期规划的调整提供数据支撑;二是要与三年巡查工作相结合,审计工作的效果不仅仅是数字的叠加,更是对企业经营过程的深入检查,对三年巡查工作中发现的问题,要严格落实整改责任,强化审计工作成果的应用;三是要与国资监管相结合,经得起外部机构检验,在确保国有资产的保质增值的同时,规避企业发展风险。


    对于2021年度审计工作如何开展,曹国章提出四点要求,一是要充分认清内部审计的重要意义。会后各单位主要领导要牵头召开专题会议,学习传达会议精神,结合三年巡查工作,认真做好企业常态化“经济体检”工作。二是审计工作要以“真实”为灵魂,以真实的数据全面反映企业存在的问题,对内审发现的问题加强分析,延伸到项目管理中,延伸到专业分包、材料采购等细节中去。三是集团经营、财务系统要对2021年度审计工作进行系统部署。加快转变内审理念,提升审计方法的可操作性,审计结果要准确表达经营成果和企业治理水平,同时要借鉴同行业先进经验,不断拓展审计范围的深度和广度。四是审计系统要加强自身建设,不断夯实内审工作的发展基础。通过开展全系统的业务培训、聘请专业人士等手段,不断提升内审人员的专业知识、*策水平和基层实践经验,进一步夯实队伍建设,推动内审工作再上新台阶。

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